目 錄
第一部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),包括劉公廟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
編制人數(shù)52人,其中:行政編制22人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。實(shí)有人數(shù)52人,其中:行政人員22人,全額補(bǔ)助事業(yè)人員 30人。
第二部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
詳見附表:2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表(部門)
第三部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元;其中:財(cái)政撥款收入964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)387.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加387.44萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元;其中:工資福利支出812.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出91.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.46萬(wàn)元、資本性支出19.5萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出765.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少64.82萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.84萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出42.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少93.45萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;住房保障支出81.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.73萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出765.70萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出74.80萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出42.65萬(wàn)元,住房保障支出81.15萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出964.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬(wàn)元;其中:工資福利支出812.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出91.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.46萬(wàn)元、資本性支出19.5萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排91.7萬(wàn)元,較上年減少66.31萬(wàn)元,減少41.9%。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額19.5萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,部門共有車輛4輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來(lái)項(xiàng)目情況說(shuō)明
2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來(lái)項(xiàng)目
1. 項(xiàng)目概述
鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來(lái)用于企業(yè)扶持支出
2. 立項(xiàng)依據(jù)
企業(yè)扶持資金項(xiàng)目建設(shè),是為了支持中小企業(yè)的健康發(fā)展,壯大地方財(cái)政,中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量,對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提高就業(yè)率具有重要作用。
3. 實(shí)施主體
劉公廟鎮(zhèn)人民政府
4. 實(shí)施方案
企業(yè)扶持資金由鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一監(jiān)管,根據(jù)黨委政府指示對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行按時(shí)撥付,同時(shí)結(jié)合鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)資金流程進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)。
5. 實(shí)施周期
2024年度
6. 年度預(yù)算安排
安排企業(yè)扶持資金5000萬(wàn)元
7. 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
無(wú)績(jī)效目標(biāo)。
指標(biāo):投入成本減少、社會(huì)成本減少、收益企業(yè)數(shù)增加、經(jīng)濟(jì)效益提高、企業(yè)滿意度增加。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比上年減少9萬(wàn)元,主要原因是:持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出,根據(jù)財(cái)政要求,逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是:嚴(yán)格按照制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制車輛使用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位的基本支出。
(二)一般公共服務(wù)支出:反映行政單位的基本支出。
(三)事業(yè)支出:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
2024年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2024-02-28 (1)
附件: