2015年部門決算
單位公章:樟樹市鹿江街道辦事處
報送日期:2016年10月26日
| 單位負責人(簽章): 熊建成
財務負責人(簽章): 張艷琴 經辦人(簽章):呂菊平 |
鹿江街道辦事處2015年部門決算
目 錄
第一部分 鹿江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經費支出決算表
第一部分 鹿江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
1.樟樹市鹿江街道辦事處是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定的基層政府。
2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 6 個,包括:黨政辦公室、民政所、農醫所、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站。
第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計 516.76 萬元,其中上年結轉0萬元和結余0萬元,較上年增長(下降) 0 %;本年收入合計 516.76萬元,較上年增長(下降)0 %。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 516.76萬元,占 100 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;事業單位經營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入) 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計 516.76萬元,其中本年支出合計 516.76萬元,較上年增長 0 %;年末結轉和結余 0 萬元,較上年增長(下降) 0 %。
本年支出的具體構成為:基本支出 516.76萬元,占 %;項目支出 萬元,占 %;事業單位經營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 萬元,占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為 516.76 萬元,決算數為 516.76萬元,完成年初預算的 100 %。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 516.76 萬元,決算數為 516.76萬元,完成年初預算的100 %;公共安全支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成年初預算的 %。
按經濟分類科目分:工資福利支出 279.66 萬元,較上年增長24.49 %,主要原因是:本年度工資調增;商品和服務支出 108.38萬元,較上年下降11.07 %,主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,在一定范圍內減少了開支;對個人和家庭補助支出126.21萬元,較上年增長21 %,主要原因是:退休人員工資增長及在職人員公積金隨工資增長而增長。
四、機關運行經費情況說明
本部門2015年度機關運行經費 96.38 萬元,較上年增長(下降) 5.2 %,主要原因是:單位內部控制開支。其中:辦公費 18.16 萬元,印刷費 6.35 萬元,維修費20.15萬。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為 21.52 萬元,決算數為 21.52 萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降 18.73 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為0 萬元,完成預算的 %,決算數較上年增長(下降) %。
(二)公務接待費支出年初預算數為10.61萬元,決算數為 10.61萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降17.45 %。主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,在一定范圍內減少了開支。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 10.91萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 %,決算數較上年增長(下降) %。主要原因是:未購置新車;公務用車運行維護費支出年初預算數為 10.91萬元,決算數為10.91萬元,完成預算的 100%,決算數較上年下降3.45 %。主要原因是:單位內部厲行節約,反對浪費,在一定范圍內減少了開支。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出總額14.5萬元,其中:政府采購貨物支出14.5萬元。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
八、預算績效管理工作開展情況說明
本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性,按照“量入為出,統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學合理編制預算,強化預算執行,提高預算執行效率,推進預算公開。
加強財務監督和績效評價,把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理,逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。進一步完善財務監督制度,強化重大項目經費的全過程審計。
第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表
(詳見附表)
附件:



