目 錄
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;
2.組織營造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境,加大招商引資力度;
3. 通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;
4. 加強信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接,促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
閣山鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)65人,其中:行政編制25人,全額補助事業(yè)編制40人(含工勤編制8人)。實有人數(shù)81人,其中:在職人數(shù)65人,包括行政人員25人,全額補助事業(yè)人員40人(含工勤人員8人),退休人員16人。
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
詳見附表: 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表(單位)
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為5622.28萬元,較上年預(yù)算安排減少6758.34萬元;其中:財政撥款收入3599.28萬元,較上年預(yù)算安排增加2570.92萬元;其他收入2023萬元,較上年預(yù)算安排減少8172.49萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排減少1156.78萬元。 (二)支出預(yù)算情況
2025年鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為5622.28萬元,較上年預(yù)算減少6758.34萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1007.28萬元,較上年預(yù)算安排減少21.08萬元;其中:工資福利支出893.92萬元、商品和服務(wù)支出70.11萬元、對個人和家庭的補助20.24萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2850.24萬元,較上年預(yù)算安排增加2024.1萬元;社會保障和就業(yè)支出181.77萬元,較上年預(yù)算安排增加80.49萬元;衛(wèi)生健康支出53.96萬元,較上年預(yù)算安排增加2.79萬元;住房保障支出76.31萬元,較上年預(yù)算安排增加3.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出893.92萬元,較上年預(yù)算安排增加60.7萬元;商品和服務(wù)支出70.11萬元,較上年預(yù)算安排減少90.09萬元;對個人和家庭的補助20.24萬元,較上年預(yù)算安排減少11.61萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年閣山鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1028.36萬元,較上年預(yù)算安排增加327.84萬元;
按支出項目類別劃分:基本支出1028.36萬元,較上年預(yù)算安排增加327.84萬元;其中:工資福利支出833.22萬元、商品和服務(wù)支出160.2萬元、對個人和家庭的補助31.85萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2850.24萬元,較上年預(yù)算安排增加2024.1萬元;社會保障和就業(yè)支出181.77萬元,較上年預(yù)算安排增加80.49萬元;衛(wèi)生健康支出53.96萬元,較上年預(yù)算安排增加2.79萬元;住房保障支出76.31萬元,較上年預(yù)算安排增加3.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出893.92萬元,較上年預(yù)算安排增加60.7萬元;商品和服務(wù)支出70.11萬元,較上年預(yù)算安排減少90.09萬元;對個人和家庭的補助20.24萬元,較上年預(yù)算安排減少11.61萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排70.11萬元,較上年減少93.19萬元,減少57%。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.29萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算36.29萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)項目情況說明
詳見附表: 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表(單位)。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年閣山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排28.9萬元。其中:
因公出國(境)0萬元,與上年持平,主要原因是:無新增出國計劃。
公務(wù)接待費15萬元,比上年增加11.9萬元。
公務(wù)用車運行維護費13.9萬元,比上年增加11.9萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: