附件1:
2016 年度樟樹市發改委部門決算
目 錄
第一部分概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2016 年度部門決算情況和重要事項說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
發改委的工作涉及經濟社會發展的方方面面,包括工業、農業、服務業、商貿流通業、投資、資源環境等等,關系全市發展和改革,是服務全市經濟社會發展的綜合部門。主要職能包括: 1)研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃;研究分析國民經濟和社會發展情況。2)研究有關投資的宏觀調控政策,提出全社會固定資產投資規模,規劃重大項目的布局,負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目,負責全口徑外債的總量控制、結構優化和檢測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作,牽頭組織項目的初步設計審查工作,指導和協調全市招投標工作,對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。3)組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案,指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見;協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題,檢查規劃方案的執行情況;承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,即樟樹市發改委及項目辦,其中項目辦與發改委合署辦公。獨立核算單位只有一個,即樟樹市發改委。
第二部分 2016 年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
編制單位:樟樹市發展和改革委員會 |
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2016年度 |
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金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數 |
欄 次 |
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1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
564.8 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
886.3 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
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8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
0.00 |
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9 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
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11 |
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十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
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12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
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13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
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15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
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16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
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20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
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22 |
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二十二、債務還本支出 |
49 |
0.00 |
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23 |
|
二十三、債務付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
564.8 |
本年支出合計 |
51 |
886.3 |
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
附件:復件 樟樹市發展和改革委員會2016年決算.XLS
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