樟樹市發改委2015年部門決算
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)主要職能
1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃;研究分析國民經濟和社會發展情況。
2、研究有關投資的宏觀調控政策,提出全社會固定資產投資規模,規劃重大項目的布局,負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目,負責全口徑外債的總量控制、結構優化和檢測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作,牽頭組織項目的初步設計審查工作,指導和協調全市招投標工作,對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。
3、組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案,指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見;協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題,檢查規劃方案的執行情況;承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,即樟樹市發改委及項目辦,其中項目辦與發改委合署辦公。獨立核算單位只有一個,即樟樹市發改委。
第二部分 部門2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計 1092萬元,其中上年結轉和結余406萬元,本年收入合計1092萬元,主要原因是:增加“十三五”規劃編制及循環經濟示范工程申報工作、電子政務辦公設備更新等經費,同時,調增2014年10月至2015年12月的工資津補貼。
本年收入的具體構成為:全部為財政撥款收入。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計764萬元,其中本年支出合計764萬元,較上年下降22%;年末結轉和結余734萬元,較上年增長81%,主要原因是:“十三五”規劃及多規合一項目剛剛開始實施,規劃編制費并未撥付給相關單位。此外萬家屋頂光伏發電項目經費十二月底到賬,未能撥付給項目單位。
本年支出的具體構成為:基本支出764萬元,占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為206萬元,決算數為1092萬元,完成年初預算的430%,主要原因是:調資及“十三五”規劃及多規合一等經費未列入年初預算,只是臨時撥入。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 206萬元,決算數為1092萬元,完成年初預算的 430%。
按經濟分類科目分:工資福利支出156萬元,較上年增長28%,主要原因是:工資普調及補發2014年10月至2015年12月調整工資及津補貼;商品和服務支出558萬元,較上年下降31%,主要原因是: 以往一些重大項目用地包裝費支出較多,而今年在此方面支出大為減少;對個人和家庭補助支出50萬元,與上年相比持平。
四、機關運行經費情況說明
本部門2015年度機關運行經費 13.9萬元,較上年下降22.36%,其中:辦公費2.75萬元,印刷費0.68萬元,水電費0.54萬元,取暖費0.86萬元,差旅費4.7萬元,會議費0.13萬元,培訓費0.4萬元,公務接待費2.08萬元,福利費0.43萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為4.4萬元,決算數為3.94萬元,完成預算的89.55%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0%。
(二)公務接待費支出年初預算數為2.4萬元,決算數為2.08萬元,完成預算的86.67%。
(三)公務用車購置及運行維護費支出2萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較上年持平,主要原因是:我委未購置車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為 2萬元,決算數為 1.86萬元,完成預算的93 %。主要原因是:部分公務用車維護費列進專項支出,如因政務網鄉鄉通工程,需要經常下鄉,循環經濟示范縣申報及跑項爭資等工作,經常要跑南昌宜春等地。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出總額0.87萬元,全部為政府采購貨物支出。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛;無單位價值200萬元以上大型設備。
八、預算績效管理工作開展情況說明
接到市財政通知要求后,我委立即部署績效自評工作,安排項目實施、運行、財務相關人員,落實項目實施、運行及資金使用情況,及時報送績效自評相關材料。
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