樟樹市交通運輸局2016年部門預算公開
一、部門概況
(一)主要職能
1.貫徹執行國家、省有關交通運輸的法律、法規和政策,擬訂有關具體政策。根據全市經濟社會發展規劃,制訂公路、水路等行業發展規劃并組織實施。指導公路、水路行業有關體制改革工作。
2.負責全市縣鄉村公路(含橋梁)、水路基礎設施建設項目的申報和計劃下達,勘察、設計、施工指導,工程質量監督、驗收,以及財政性專項資金安排意見,指導全市縣鄉村公路的養護和路政管理,保護路產路權。
3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施。負責城市公共交通設施規劃和管理工作,指導公路旅客運輸、貨物(含危險品)運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓市場及水路運輸市場行業管理。
4.承擔公路、水路建設市場監管責任。監督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施,協調公路、水路重點工程建設。按規定負責港口規劃和岸線使用管理工作。
5.負責渡口、公路運輸、水路運輸企業、城市公共交通企業、交通工程建設安全生產監管和應急管理工作。按規定組織協調重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔國防交通動員保障等工作。
6.指導交通行業精神文明建設和干部職工隊伍建設。組織擬訂公路、水路行業科技、教育政策并監督實施,組織協調有關重點科技項目研究。指導交通行業環境保護、節能減排、信息化建設工作。
7.負責農村公共交通和農村客運交通設施規劃和管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門基本情況
市交通運輸局現有編制人數20人,其中:行政編制13人、全額事業編制7人。實有人數32人,其中:在職人數20人,包括行政人員13人、事業編制人員7人;退休人員12人。
二、部門預算收支情況說明
(一)部門預算收支情況
2016年市交通運輸局收入預算總額為445.54萬元,其中:財政撥款收入445.54萬元,占收入預算總額的100%。
2016年市交通運輸局支出預算總額為445.54萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出239.34萬元,占支出預算總額的53.72%,包括工資福利支出156.98萬元、日常公用支出16.44萬元、對個人和家庭的補助支出65.96萬元;項目支出206.2萬元,占支出預算總額的46.28%。
按支出功能科目劃分:行政運行(公路水路運輸)支出239.34萬元,占支出預算總額53.7%;公路養護(公路水路運輸)支出203.2萬元,占支出預算總額的45.6%;港口設施(公路水路運輸)支出3萬元,占支出預算總額的0.7%。
(二)財政撥款支出安排情況
2016年市交通運輸局財政撥款支出預算445.54萬元,占預算支出總額的100%,具體情況是:行政運行(公路水路運輸)支出239.34萬元,占支出預算總額53.7%;公路養護(公路水路運輸)支出203.2萬元,占支出預算總額的45.6%;港口設施(公路水路運輸)支出3萬元,占支出預算總額的0.7%。
附件:

贛公網安備36098202000116號 
