目 錄
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市自然資源局概況
一、部門主要職責
1) 、貫徹國家土地管理的法律、法規與方針、政策、起草全市土地管理的規范性文件,加強自然資源規劃管理,嚴格保護耕地;
2) 、做好土地利用總體規劃修編工作;完成土地利用現狀更新調查;完成數據庫建設任務;
3) 、開展土地整理復墾項目建設,為我市建設用地提供耕地占補平衡指標。
4) 、繼續推行依法行政,加大政務公開力度;
5) 、加大執法監察力度,堅決遏制土地違法行為,大力開展土地巡查力度;
6) 、依法征收和收繳土地法律法規規定的各類規費、價款等;
7) 、采取有力措施,繼續深入開展土地市場管理秩序治理整頓力度,鞏固治理整頓成果;
8) 、深化自然資源管理體制改革,積極推進征地制度改革;
9) 、承辦樟樹市人民政府交辦的其他工作事項.
二、機構設置及人員情況
納入本部門2024年部門預算編制范圍的二級預算單位共有預算單位3個,分別是自然資源局機關、國土空間調查規劃中心、土地收購儲備中心、編制人數158人,實有人數173人,其中:在職人數123人,包括行政人員9人、參照公務員管理的事業編制0人、全額事業人員111人、部分補助事業編制3人、退休人員47人、遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市自然資源局 2024年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 樟樹市自然資源局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年樟樹市自然資源局收入預算總額為4045.38萬元,較上年預算安排減少138.3萬元;其中:財政撥款收入預算總額2724.02萬元,較上年預算安排的增加819.61萬元。
(二)支出預算情況
2024年支出預算總額4045.38萬元,較上年預算安排減少138.3萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1859.01萬元,較上年預算安排減少35.4萬元;其中:工資福利支出1688.39萬元、商品和服務支出105.71萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元、資本性支出6.15萬元。項目支出312.57萬元,較上年預算安排金額增加302.57萬元,全部用于自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出235.18萬元,較上年預算安排增加59.39萬元;衛生健康支出109.1萬元,較上年預算安排減少11.29萬元;
城鄉社區支出1873.8萬元,較上年預算安排較少168.48萬元;自然資源海洋氣象等支出1677.45萬元,較上年預算安排增加211.96萬元;
住房保障支出149.85萬元,較上年預算安排增加7.11萬元;
按支出經濟分類劃分:按支出經濟分類劃分:工資福利支出1688.39萬元,較上年預算安排增加68.91萬元、商品和服務支出105.71萬元,較上年預算安排減少100.01萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元,較上年預算安排減少10.44萬元、資本性支出6.15萬元,較上年預算安排增加6.15萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年支出預算總額2724.02萬元,較上年預算安排增加819.61萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1859.01萬元,較上年預算安排減少35.4萬元;其中:工資福利支出1688.39萬元、商品和服務支出105.71萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元、資本性支出6.15萬元。項目支出312.57萬元,較上年預算安排金額增加302.57萬元,全部用于其他自然資源海洋氣象等支出。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出235.18萬元,較上年預算安排增加59.39萬元;衛生健康支出109.1萬元,較上年預算安排減少11.29萬元;
城鄉社區支出552.43萬元,較上年預算安排增加552.43萬元;自然資源海洋氣象等支出1677.45萬元,較上年預算安排增加211.96萬元;
住房保障支出149.85萬元,較上年預算安排增加7.11萬元;
按支出經濟分類劃分:按支出經濟分類劃分:工資福利支出1688.39萬元,較上年預算安排增加68.91萬元、商品和服務支出105.71萬元,較上年預算安排減少100.01萬元、對個人和家庭的補助58.76萬元,較上年預算安排減少10.44萬元。
(四)政府性基金情況
2024年政府性基金支出預算552.43萬元,較上年預算安排增加552.43萬元。
(五)國有資本經營情況
2024年樟樹市自然資源局無國有資本經營情況。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 105.71萬元,比2022年預算減少100.01萬元,減少48.61 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 24.6 萬元,其中:政府采購貨物預算 24.6 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,部門共有車輛 2 輛,其中,一般公務用車 1 輛,執法執勤用車 1 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)XX項目情況說明(選擇重點項目)
無
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年部門 “三公”經費年初預算安排8.15萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無出國。
公務接待費8.15萬元,比上年減少6.83萬元,主要原因是:經費壓減。
公務用車運行維護費2萬元,比上年增2萬元,主要原因是:新增公車。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公車。
第四部分 名詞解釋
土地出讓金:指各級政府土地管理部門將土地使用權出讓給土地使用者,按規定向受讓人收取的土地出讓的全部價款(指土地出讓的交易總額),或土地使用期滿,土地使用者需要續期而向土地管理部門繳納的續期土地出讓價款,或原通過行政劃撥獲得土地使用權的土地使用者,將土地使用權有償轉讓、出租、抵押、作價入股和投資,按規定補交的土地出讓價款。
附件: