目 錄
第一部分 樟樹市測繪站概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市測繪站 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 樟樹市測繪站2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市測繪站概況
一、單位主要職責
1.負責為國土空間調查和規(guī)劃管理做好測繪保障工作,承擔地形測繪及建設項目規(guī)劃實施測繪任務。
2.負責地形測繪及建設項目規(guī)劃實施測繪成果的管理。
3.配合主管部門核發(fā)建設項目用地預審與選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證以及完成建設項目論證意見等相關工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1 個,差額補助事業(yè)編制人數(shù)4人。本部門2021年編制人數(shù)4人,其中行政編制0人,差額補助事業(yè)人員4人;年初實有在職人員3人,其中差額補助事業(yè)人員3人,離休人員0人,退休人員0人;
第二部分 樟樹市測繪站2021年部門預算情況說明
一、2021年預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年樟樹市測繪站院收入預算總額為11.92萬元,其中:財政撥款收入11.92萬元,占收入預算總額的100%,較上年增加1.36%。
(二)支出預算情況
2021年支出預算總額11.92萬元,較上年預算安排的增加1.36萬元,較上年增加1.36%。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出11.92萬元,占預算總額的100%,包括工資福利支出11.20萬元,商品和服務支出0.72萬元,。
按支出功能項目劃分:社會保障和就業(yè)支出1.93萬元,衛(wèi)生健康支出0.54萬元,自然資源海洋氣象等支出8.51萬元,住房保障支出0.93萬元。
基本支出按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出11.20萬元,占基本支出預算的93.96%;商品和服務支出0.72萬元,占基本支出預算的6.04%?!?/span>
(三)財政撥款支出情況
2021年樟樹市測繪站財政撥款支出預算11.92萬元,占預算支出總額的100%,較上年增加1.36%。其中自然資源海洋氣象等支出8.51萬元,占財政撥款支出的71.48%;社會保障和就業(yè)支出1.93萬元,占財政撥款支出的16.19%;衛(wèi)生健康支出0.54萬元,占財政撥款支出的4.53%;住房保障支出0.93萬元,占財政撥款支出的7.80%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算0.72萬元,比2020年預算減少0.02萬元,下降2.62%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
我單位無政府采購預算撥款安排的支出。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛 1 輛,其中,一般公務用車 1 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 0 。
(八)項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個,涉及資金 0 萬元;納入績效目標批復試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年樟樹市測繪站“三公”經(jīng)費年初預算安排0.17萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
公務接待費0.17萬元,與上年持平。
公務用車運行維護費0萬元,較上年不變,主要原因是:無公車。
公務用車購置費0萬元,與上年持平。
第三部分 樟樹市測繪站 2021年部門預算表
至少八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
工程測量:是指在工程建設勘測、設計、施工和管理階段所進行的各種測量工作。
附件: