目 錄
第一部分 樟樹市規劃院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市規劃院 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市規劃院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市規劃院概況
一、單位主要職責
1.負責城鄉發展戰略、城鄉規劃編制及建設項目可行性的前期研究,提出解決策略和措施。
2.為制定城市規劃管理相關技術規定、政策措施提供技術支持,承擔規劃管理相關的技術咨詢服務。
3.配合主管部門組織開展指定的重大規劃設計方案采購、技術協調及成果審查等工作。
4.統籌規劃國土空間布局,加快構建國土空間規劃體系。參與組織編制市國土空間總體規劃、專項規劃、詳細規劃編制及相關研究項目。
二、單位基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1 個,全額補助事業編制人數19人。本部門2021年編制人數19人,其中行政編制0人,全額補助事業人員19人;年初實有在職人員19人,離休人員0人,退休人員0人;
第二部分 樟樹市規劃院2021年部門預算情況說明
一、2021年預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年樟樹市規劃院院收入預算總額為165.4萬元,其中:財政撥款收入165.4萬元,占收入預算總額的100%,較上年增加2.29%。
(二)支出預算情況
2021年支出預算總額165.4萬元,較上年預算安排的增加3.7萬元,較上年增加2.29%。
按支出經濟分類科目劃分:基本支出165.4萬元,占預算總額的100%,包括工資福利支出156.1萬元,商品和服務支出9.32萬元,。
按支出功能項目劃分:社會保障和就業支出26.96萬元,衛生健康支出7.51萬元,自然資源海洋氣象等支出117.92萬元,住房保障支出13.02萬元。
基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出156.1萬元,占基本支出預算的94.38%;商品和服務支出9.32萬元,占基本支出預算的5.62%?!?/span>
(三)財政撥款支出情況
2021年樟樹市規劃院財政撥款支出預算165.4萬元,占預算支出總額的100%,較上年增加2.29%。其中自然資源海洋氣象等支出117.92萬元,占財政撥款支出的71.29%;社會保障和就業支出26.96萬元,占財政撥款支出的16.30%;衛生健康支出7.51萬元,占財政撥款支出的4.54%;住房保障支出13.02萬元,占財政撥款支出的7.87%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算9.3萬元,比2020年預算增加0.1萬元,增長1.09%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
我單位無政府采購預算撥款安排的支出。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 0 。
(八)項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個,涉及資金 0 萬元;納入績效目標批復試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年樟樹市規劃院“三公”經費年初預算安排0.99萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
公務接待費0.99萬元,與上年持平。
公務用車運行維護費0萬元,較上年不變,主要原因是:無公車。
公務用車購置費0萬元,與上年持平。
第三部分 樟樹市規劃院 2021年部門預算表
至少八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
城鄉規劃:對一定時期內城鄉社會和經濟發展、土地利用、空間布局以及各項建設的綜合部署、具體安排和實施管理。
附件: