目 錄
第一部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2025年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2025年預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、宜春市有關城市管理和城市管理 行政執(zhí)法工作的法律法規(guī)和方針政策,擬定本市有關城市管理規(guī)定,經(jīng)批準后組織實施。
(二)負責對本市城市建成區(qū)的城市管理行政執(zhí)法工作進行 統(tǒng)一領導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,組織業(yè)務培訓和考核;研究制定城市管理行政執(zhí)法有關管理制度和規(guī)定,經(jīng)批準后組織實施。
(三)負責本市城市建成區(qū)市容市貌管理工作。如戶外廣告、道路占用、街容店面裝修、城市綠化、公園景點、廣場、重要公 共場所設施、早點夜市等方面的管理;負責城市文明施工、余土調(diào)劑清運、運輸車輛遺撒漏方面揚塵污染的監(jiān)管。
(四)負責本市城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理;研究制定城市環(huán) 境衛(wèi)生質(zhì)量標準,并組織監(jiān)督檢查和考評;對城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾收集、清運、傾倒、處置實施監(jiān)管;負責城市生活垃圾分類、垃圾減量化、資源化、無害化工作,對垃圾處理設施運營實施監(jiān)管;負責城市環(huán)境衛(wèi)生設施的建設和管理;負責市區(qū)洗車場所監(jiān)督管理。
(五)負責編制城市建成區(qū)戶外廣告設置規(guī)劃,研究制定城 市建成區(qū)戶外廣告管理的有關規(guī)章制度并組織實施;負責城市建 成區(qū)建筑物、構建物及城市空間等戶外廣告設施設置的規(guī)劃和管理;對城市店牌和招牌的設置進行審批及監(jiān)管。
(六)負責城市建成區(qū)道路、排水、污水處理、橋涵、夜景 照明等市政設施的維護、管理工作;負責城市建成區(qū)破占道路的管理;非機動車停占人行道管理;參與城市建設項目方案的評審。
(七)負責城市建成區(qū)風景園林、綠化的行業(yè)管理;負責城 市建成區(qū)綠化及其設施的維護、管理;負責城市建成區(qū)道路、廣場、公園等公共綠化及生產(chǎn)綠地、防護綠地、風景林地的監(jiān)督管 理;負責城區(qū)建設項目(含住宅小區(qū))附屬市政基礎設施和園林 綠化、高層建筑亮化設計方案的審查、備案、監(jiān)督和綜合驗收。
(八)負責城市燃氣(含燃氣、液化石油氣)、熱能供應及 其設施的建設、維護、管理和監(jiān)督;負責對燃氣站點規(guī)劃布點的 監(jiān)管;負責燃氣行業(yè)設計、施工單位的資質(zhì)管理。
(九)負責城區(qū)供水的行業(yè)管理,對城區(qū)供水工程進行監(jiān)管、 參與工程驗收。
(十)負責編制和報批本市城市維護項目資金及其它專項資金使用計劃,對各項城管資金和規(guī)費使用情況進行檢查和監(jiān)督。
(十一)負責對城市管理領域的案件法律文書及處理程序的 審定、把關;負責行政處罰的審定、把關,負責行政復議、行政 訴訟案件的應訴工作;參與對城市管理重大案件的查處工作;負責相關政策、法律、法規(guī)資料的收集管理及調(diào)研工作;負責對城市管理綜合執(zhí)法行為進行全面督查問責。
(十二)負責生活垃圾分類工作的組織、協(xié)調(diào)、規(guī)劃及督導。
(十三)負責利用現(xiàn)代數(shù)字信息技術,推進城市管理數(shù)字化、 精細化、智慧化建設和管理;負責智慧城管網(wǎng)絡進行系統(tǒng)監(jiān)管及 綜合運行、管理和運用等。
(十四)監(jiān)督和指導市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊開展行政 執(zhí)法工作,實施法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局共有預算單位1個,包括樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級。
編制人數(shù)小計23人,其中行政編制人數(shù)23人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計55人,其中:在職人數(shù)小計32人,行政在職人數(shù)29人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)3人。退休人數(shù)小計23人(由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金)。
第二部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2025年預算表
(詳見附表,不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映)
第三部分 樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級2025年預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級收入預算總額為7773.25萬元,較上年預算安排減少19909.73萬元,其中:財政撥款收入7673.25萬元,較上年預算安排增加7118.52萬元;其他收入100萬元,較上年預算安排減少26900萬元。
(二)支出預算情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級支出預算總額為7773.25萬元,較上年預算安排減少19909.73萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出770.93萬元,較上年預算安排增加336.2萬元;其中:工資福利支出609.69萬元,商品和服務支出 131.34萬元,對個人和家庭的補助 29.9萬元,資本性支出 0萬元;。項目支出6902.32萬元,較上年預算安排減少20345.93萬元;其中:商品和服務支出6902.32萬元。
按支出功能科目劃分:科學技術支出66.32 萬元,較上年預算安排增加 16.32萬元;社會保障和就業(yè)支出82.6萬元,較上年預算安排增加27.69萬元;衛(wèi)生健康支出32.6萬元,較上年預算安排增加13.5萬元;節(jié)能環(huán)保支出4836萬元,較上年預算安排增加4836萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2711.8萬元,較上年預算安排減少24821.4萬元;住房保障支出43.92萬元,較上年預算安排增加18.15萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出609.69萬元,較上年預算安排增加230.85萬元;商品和服務支出7033.66萬元,較上年預算安排減少20245.62萬元;對個人和家庭的補助29.9萬元,較上年預算安排增加5.94萬元;資本性支出 0萬元,較上年預算安排減少 0.9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級財政撥款支出預算總額7673.25萬元,較上年預算安排增加7118.52萬元;
按支出功能科目劃分:科學技術支出66.32 萬元,較上年預算安排增加 66.32萬元;社會保障和就業(yè)支出82.6萬元,較上年預算安排增加27.69萬元;衛(wèi)生健康支出32.6萬元,較上年預算安排增加13.5萬元;節(jié)能環(huán)保支出4836萬元,較上年預算安排增加4836萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2611.8萬元,較上年預算安排增加2156.85萬元;住房保障支出43.92萬元,較上年預算安排增加18.15萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出770.93萬元,較上年預算安排增加336.2萬元;其中:工資福利支出609.69萬元,商品和服務支出131.34萬元,對個人和家庭的補助 29.9萬元,資本性支出0萬元。項目支出6902.32萬元,較上年預算安排增加6782.32萬元;其中:商品和服務支出6902.32萬元。
(四)政府性基金情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級政府性基金支出預算為 0萬元。本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年機關運行費預算131.34萬元,比2024年預算增加99.4萬元,增長311%,主要原因是城管局合并進住建局,專項經(jīng)費由項目支出轉為基本運轉支出列支。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中: 政府采購貨物預算 0萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛 0 輛,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)2025年城市運轉經(jīng)費項目情況說明
1)項目概述
本項目計劃支付2025年城市運轉項目,保障城市管理平穩(wěn)運行。項目包含生活垃圾焚燒無害化處理,廚余垃圾專業(yè)化處理,市政污泥及建筑垃圾無害化處理,農(nóng)村生活垃圾運輸服務,城區(qū)污水無害化處理。
2)立項依據(jù)
保障城市管理平穩(wěn)運行,垃圾無害化處理,污水無害化處理。
3)實施主體
樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局
4)實施方案
根據(jù)項目特點,組織專業(yè)人員分別管理,安全生產(chǎn),每月核對處理量,定期支付服務費。
5)實施周期
2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。
6)年度預算安排
年度預算安排城市管理運轉經(jīng)費6902.32萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局本級"三公"經(jīng)費財政撥款安排 3萬元,其中:
因公出國 0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待3萬元,比上年增2.1萬元,主要原因是:城管局合并進住建局,2024年公務接待費年初預算調(diào)整。
公務用車運行 0萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(九)上年結轉和結余:填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(三)事業(yè)單位醫(yī)療支出:指由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
(四)住房公積金支出:指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)城市管理:是多元主體共同參與的,在不同行政關系影響下,以城市這一空間、經(jīng)濟、社會系統(tǒng)的運行為對象的治理活動。城市管理是指以城市這個開放的復雜巨系統(tǒng)為對象,以城市基本信息流為基礎,運用決策、計劃、組織、指揮等一系列機制,采用法律、經(jīng)濟、行政、技術等手段,通過政府、市場與社會的互動,圍繞城市運行和發(fā)展進行的決策引導、規(guī)范協(xié)調(diào)、服務和經(jīng)營行為。
(四)市容市貌:是指由城市道路、建(構)物、園林綠地,戶外廣告及標志、夜景燈飾、施工工地、水域環(huán)境和環(huán)境衛(wèi)生等所構成的城市景觀。
樟樹市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年市縣部門預算公開表
附件: