樟樹市博物館2025年單位預算
目 錄
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市博物館2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市博物館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市博物館概況
一、單位主要職責
(一)宣傳貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》及有關法律、法規,增強全民族全社會的文物保護意識。
(二)負責對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、展示,充實博物館展品的內容,提高展品的內涵。
(三)對館藏文物按有關規定進行妥善保管。采取有效措施,防火、防盜,確保文物安全。
(四)對全市范圍內的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護。
(五)舉辦文物展出,發揮宣傳窗口作用,為全市經濟發展服務,推動我市旅游業發展。
(六)對各個時期古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻和近現代重要史跡及代表性建筑等進行保護與利用,防止文物非法流通,打擊文物犯罪活動,創造健康有序的文物保護環境。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市博物館為二級預算單位:編制人數小計23人,其中:行政編制人數0人,全部補助事業編制人數23人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計37人,其中:在職人數小計14人,行政在職人數0人,全部補助事業在職人數14人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計22人,遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市博物館2025年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 樟樹市博物館2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年樟樹市博物館收入預算總額為 1202.09 萬元,較上年預算安排減少 44.97 萬元,其中:財政撥款收入 352.09 萬元,較上年預算安排增加 36.66 萬元;事業收入 0 萬元,較上年預算安排減少 868.35 萬元;其他收入 850 萬元,較上年預算安排增加 850 萬元;其他資金結轉 0 萬元,較上年預算安排減少 63.28 萬元。
(二)支出預算情況
2025年樟樹市博物館支出預算總額為 1202.09 萬元,較上年預算安排減少 44.97 萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出 290.09 萬元,較上年預算安排減少 25.34 萬元;其中:工資福利支出 255.82 萬元,商品和服務支出 10.42 萬元,對個人和家庭的補助 23.81 萬元,資本性支出 0.05 萬元。項目支出 912 萬元,較上年預算安排減少 19.64 萬元;其中:工資福利支出 0 萬元,商品和服務支出 862 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元,資本性支出(基本建設) 0 萬元,資本性支出 50 萬元,對企業補助 0 萬元,其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出 1133.64 萬元,較上年預算安排減少 41.29 萬元;社會保障和就業支出41.26萬元,較上年預算安排減少 0.79 萬元;衛生健康支出 11.41 萬元,較上年預算安排減少 1.16 萬元;住房保障支出 15.78 萬元,較上年預算安排減少 1.73 萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 255.82 萬元,較上年預算安排減少 25.14 萬元;商品和服務支出 10.42 萬元,較上年預算安排減少 1.01 萬元;對個人和家庭的補助 23.81 萬元,較上年預算安排增加 1.26 萬元;資本性支出 0.05 萬元,較上年預算安排減少 0.43 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年樟樹市博物館財政撥款支出預算總額 352.09 萬元,較上年預算安排增加 36.66 萬元;
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出 283.64 萬元,社會保障和就業支出 41.26 萬元,衛生健康支出 11.41 萬元,住房保障支出 15.78 萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 290.09 萬元,較上年預算安排減少 25.34 萬元;其中:工資福利支出 255.82 萬元,商品和服務支出 10.42 萬元,對個人和家庭的補助 23.81 萬元,資本性支出 0.05 萬元。項目支出 62 萬元,較上年預算安排增加 62 萬元;其中:商品和服務支出 62 萬元。
(四)政府性基金情況
2025年樟樹市博物館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年樟樹市博物館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 0 萬元,比2024年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是 本單位非行政參公單位,無機關運行經費 。
(七)政府采購情況
2025年樟樹市博物館政府采購總額 50 萬元,其中: 政府采購貨物預算 50 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 單位共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車實有數 0 輛。
2025年單位預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)樟樹市博物館文物保護及安防項目情況說明
1)項目概述:促進保障樟樹市可移動文物及不可移動文物的安全,包括防火、防雷、防盜及防破壞等。
2)立項依據:樟府辦抄財字〔2024〕490號
3)實施主體:樟樹市博物館
4)實施方案:保障160個監控探頭的正常運轉,保障15058件可移動文物安全及612處不可移動文物安全。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日為期1年。
6)年度預算安排:年度預算安排博物館文物保護及安防項目62萬元整。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市博物館"三公"經費財政撥款安排 0.8 萬元,其中:
因公出國 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
公務接待 0.8 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
公務用車運行 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)文物保護:反映考古發掘及文物保護方面的支出。
(二)博物館:反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。
(三)社會保障和就業支出:是反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位養老、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養、其他生活救助、財政對基本養老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。
(四)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出,包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。
(五)住房保障支出:是指按照國家政策規定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住房房宅等支出。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)免費開放:指公共設施或服務對公眾不收取任何費用,開放使用。
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