目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
二、 部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市糧食局概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
(一)在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃,擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施,推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革,發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、宜春市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控,承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理,協(xié)調(diào)實(shí)施救災(zāi)有關(guān)糧食物資的調(diào)運(yùn)。
(四)貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度,依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)督管理。
(五)負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負(fù)責(zé)全市實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的行政管理和指導(dǎo),指導(dǎo)全市糧食流通科技進(jìn)步、教育培訓(xùn),負(fù)責(zé)對(duì)外交流與合作。
(六)負(fù)責(zé)全市儲(chǔ)備糧行政管理,監(jiān)督檢查全市儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,制定市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
(七)制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,編制全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
(八)負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食流通的統(tǒng)計(jì)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全市糧食流通統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施。
(九)指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作,參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管,負(fù)責(zé)對(duì)市糧食局下屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權(quán)管理。
(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)轉(zhuǎn)變職能。進(jìn)一步深化糧食流通體制改革,完善地方糧食儲(chǔ)備體系,健全糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制,提高糧食供應(yīng)保障能力。
(十二)與市應(yīng)急管理局在市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
(1)市發(fā)展和改革委員會(huì)、市水利局、市商務(wù)局、市糧食局等物資儲(chǔ)備管理部門(mén)根據(jù)市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)市應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出市級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)、市水利局、市商務(wù)局、市糧食局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:市糧食局機(jī)關(guān)。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 34 人,其中在職人員 11 人,離休人員 1 人,退休人員 22 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
市糧食局科股室設(shè)置:
(1)辦公室(人事股、軍供站)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,承擔(dān)信息、保密、信訪和政務(wù)公開(kāi)等工作。
(2)財(cái)務(wù)審計(jì)和統(tǒng)計(jì)股(調(diào)控股)。指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作,參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管,承擔(dān)部門(mén)預(yù)算及有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作。
(3)監(jiān)督檢查股(糧食行政執(zhí)法大隊(duì))。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度,并依照糧食流通有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章組織實(shí)施監(jiān)督檢查。
(4)行業(yè)指導(dǎo)股(倉(cāng)儲(chǔ)股、行政服務(wù)股)。指導(dǎo)全市國(guó)有糧食企業(yè)改革,擬訂全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建議規(guī)劃,指導(dǎo)全市倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理和安全儲(chǔ)糧。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表










第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 501.88 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較2020年增加154.23萬(wàn)元,增長(zhǎng) 44.36 %;本年收入合計(jì) 501.88 萬(wàn)元,較2020年增加154.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.36 %,主要原因是:人員增資及縣級(jí)儲(chǔ)備糧增加存儲(chǔ)數(shù)量。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 501.88 萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 501.88 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 501.88 萬(wàn)元,較2020年增加154.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.36 %,主要原因是:人員增資及縣級(jí)儲(chǔ)備糧增加存儲(chǔ)數(shù)量;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 170.23 萬(wàn)元,占 33.92 %;項(xiàng)目支出 331.65 萬(wàn)元,占 66.02 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 356.25 萬(wàn)元,決算數(shù)為 501.88 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 140.88 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 131.85 萬(wàn)元,決算數(shù)為 170.23 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 129.11 %,主要原因是:人員工資增加。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 224.4 萬(wàn)元,決算數(shù)為331.65 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 147.79 %,主要原因是:增加縣級(jí)儲(chǔ)備糧存儲(chǔ)數(shù)量8400噸。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 170.23 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 128.17 萬(wàn)元,較2020年增加 10萬(wàn)元,增長(zhǎng) 8.46 %,主要原因是:人員工資增加。
(二)商品和服務(wù)支出 2.88 萬(wàn)元,較2020年增加0.34 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.38 %,主要原因是:辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 39.18萬(wàn)元,較2020年增加36.64 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1442.52 %,主要原因是:退休人員2人逝世,撫恤金增加。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.8 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0.08 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 10 %,決算數(shù)較2020年增加0.005 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 6.67 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2020年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.8 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0.08 萬(wàn)元,完成預(yù)算的10 %,決算數(shù)較2020年增加0.005 萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67 %,主要原因是物價(jià)上漲。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:減少經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批,累計(jì)接待 9 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因是,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因:是實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革后,我單位無(wú)公車(chē),未安排公車(chē)預(yù)算經(jīng)費(fèi),年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2.87 萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)減少 2.13 萬(wàn)元,降低42.6 %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 326.85萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 98.55 %。
組織對(duì)“縣級(jí)儲(chǔ)備糧”等 1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 326.85 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我市縣級(jí)儲(chǔ)備糧建立了《縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》。對(duì)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的收購(gòu)、儲(chǔ)存、輪換、動(dòng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成了科學(xué)管理、調(diào)控有力、高效靈活、節(jié)約費(fèi)用的管理機(jī)制;在日常管理中,實(shí)行了分品種、分倉(cāng)房、分年限儲(chǔ)存和管理,做到了“一符”(賬實(shí)相符:即統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、保管總賬相符;保管總賬與分倉(cāng)保管賬相符;分倉(cāng)保管賬與貨位專(zhuān)卡相符;專(zhuān)卡與庫(kù)存實(shí)物相符)、“三專(zhuān)”(專(zhuān)倉(cāng)存儲(chǔ)、專(zhuān)人保管、專(zhuān)賬記載)、“四落實(shí)”(數(shù)量落實(shí)、品種落實(shí)、質(zhì)量落實(shí)、地點(diǎn)落實(shí)),確保縣級(jí)儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確,保管質(zhì)量良好,糧食儲(chǔ)存安全,并確保縣級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)得進(jìn)、管得好,關(guān)鍵時(shí)刻調(diào)得動(dòng)、用得上。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出326.85 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,做到了支出預(yù)算科學(xué)合理,項(xiàng)目資金支出落實(shí)到位。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映“縣級(jí)儲(chǔ)備糧調(diào)節(jié)機(jī)制”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“縣級(jí)儲(chǔ)備糧調(diào)節(jié)機(jī)制”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 99 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為219.6 萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為 326.85 萬(wàn)元,完成預(yù)算的148.84 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是縣級(jí)儲(chǔ)備糧入庫(kù)及時(shí);二是縣級(jí)儲(chǔ)備糧保管質(zhì)量良好;三是縣級(jí)儲(chǔ)備糧存儲(chǔ)數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:優(yōu)良。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
見(jiàn)附件“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告”
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
一、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)(類(lèi))環(huán)保事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要反映用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十、一般公共服務(wù)(類(lèi))環(huán)保事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):主要反映用于局機(jī)關(guān)人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):主要反映用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。
十二、縣級(jí)儲(chǔ)備糧:是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證,可以用于應(yīng)對(duì)糧食明顯供不應(yīng)求,市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。
十三、縣級(jí)儲(chǔ)備油:是市政府為實(shí)施宏觀調(diào)控、平抑市場(chǎng)油價(jià)、保障軍需民食、處理應(yīng)急狀態(tài)和維護(hù)正常社會(huì)生活秩序建立的重要物資儲(chǔ)備。



