目 錄
第一部分 樟樹市公證處概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公證處概況
一、單位主要職能
公證處內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室,包括:辦公室、 公證管理股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。
主要職責(zé):
公證處的職責(zé)是辦理各類公證事務(wù)和相關(guān)的法律事務(wù),為社會(huì)提供法律服務(wù)和法律保障,引導(dǎo)公民、法人正確設(shè)立、變更或終止法律行為,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)主義法治,預(yù)防糾紛,減少訴訟,制止不法行為,保護(hù)國(guó)家利益和公民、法人的合法權(quán)益,促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)8人,其中行政編制0人,事業(yè)編制8人,在職人員 8人,退休人員 0 人。
第二部分 2022年度單位決算表










第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)58.87萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較2021年增加11.64萬(wàn)元,增長(zhǎng) 24.65 %;本年收入合計(jì) 58.87萬(wàn)元,較2021年增加11.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.65 %,主要原因是:新增人員。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入58.87萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占 0 %;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)58.87萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 58.87 萬(wàn)元,較2021年47.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.65%,主要原因是:新增人員。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出58.87萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款決算數(shù)為58.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為58.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:新增人員。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.87萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 44.03萬(wàn)元,較2021年增加7.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.23%,主要原因是:新增人員。
(二)商品和服務(wù)支出 5.31萬(wàn)元,較2021年減少4.99 萬(wàn)元,下降48.45 %,主要原因是:減少不必要開支。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,較2021年無(wú)變化。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年無(wú)變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元,決算數(shù)為0.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是全年無(wú)因公出國(guó)(境)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元,決算數(shù)為0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的30%,決算數(shù)較2021年增加0.18萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)變化。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批,累計(jì)接待20人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年無(wú)增加,主要原因是無(wú)公務(wù)用車,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.31萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少4.99萬(wàn)元,降低48.45 %,主要原因是:減少不必要開支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì) 2022 年度一般 公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè) 二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè),共涉及資金 0 萬(wàn)元。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在市級(jí)單位決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按 現(xiàn)行管理制度,市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上 級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收 入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的 結(jié)余資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年 繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日 常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作 任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因 公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其 中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料 費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用 材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ……
九、一般公共服務(wù)(類)XX 事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 主要反映用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位 用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、一般公共服務(wù)(類)XX 事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)): 主要反映用于局機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資、辦公樓日常維修維 護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 主要反映用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。
附件:
樟樹市公證處.XLS



