目 錄
第一部分 樟樹市公證處概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公證處概況
一、部門主要職能
公證處內設3個職能科室,包括:辦公室、 公證管理股、財務審計股。
主要職責:
公證處的職責是辦理各類公證事務和相關的法律事務,為社會提供法律服務和法律保障,引導公民、法人正確設立、變更或終止法律行為,維護經濟秩序和社會主義法治,預防糾紛,減少訴訟,制止不法行為,保護國家利益和公民、法人的合法權益,促進社會安定團結和現代化建設事業順利進行。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,本部門2021年年末實有人數8人,其中行政編制0人,事業編制8人,在職人員 8人,退休人員 0 人。
第二部分 2021年度部門決算表










第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計47.23萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2020年增加14.56萬元,增長 44.57 %;本年收入合計 47.23萬元,較2020年增加14.56萬元,增長44.57 %,主要原因是:新增人員。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入47.23萬元,占 100 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計47.23 萬元,其中本年支出合計 47.23 萬元,較2020年32.67 萬元,增長44.57 %,主要原因是:新增人員。
本年支出的具體構成為:基本支出 47.23 萬元,占 100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經營支出 0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款決算數為47.23萬元,完成年初預算的 100%。其中:
(一)一般公共服務支出決算數為 47.23萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:新增人員。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出47.23 萬元,其中:
(一)工資福利支出 36.93 萬元,較2020年增加11.23 萬元,增長43.7%,主要原因是:新增人員。
(二)商品和服務支出 10.3萬元,較2020年增加3.43 萬元,增長49.93 %,主要原因是:新增人員。
(三)對個人和家庭補助支出 0萬元,較2020年無變化。
(四)資本性支出0萬元,較2020年無變化。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的100 %,決算數較2020年增加減少 0.14 萬元,下降 100 %,
其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2020年增加0 萬元,增長0 %。
(二)公務接待費支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2020年減少0.14萬元,減少100%,主要原因是:全年無公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出 10.3 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加3.43 萬元,增長49.93 %,主要原因是:新增人員。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。 根據預算績效管理要求,我部門組織對 2021 年度一般 公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0 個 二級項目 0 個,共涉及資金 0 萬元。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在市級單位決算中無項目績效結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按 現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公 共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除 “財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收 入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的 結余資金。
四、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年 繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日 常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作 任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因 公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其 中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、 伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費 反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務 員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用 材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用 車運行維護費以及其他費用等。 ……
九、一般公共服務(類)XX 事務(款)行政運行(項): 主要反映用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位 用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、一般公共服務(類)XX 事務(款)機關服務(項): 主要反映用于局機關服務中心人員工資、辦公樓日常維修維 護等后勤保障服務支出。
十一、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 主要反映用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。
附件:




