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樟樹市審計局2022年部門預算

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樟樹市審計局2022年部門預算

目 錄

第一部分 樟樹市審計局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 樟樹市審計局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 樟樹市審計局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市審計局概況

一、部門主要職責

主要職責是主管全市審計工作,主要負責對全市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍內的財務收支真實、合法和效益進行審計監督,維護全市財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政教育,保障全市國民經濟和社會發展。

機構設置及人員情況

2022年樟樹市審計局共有內設機構數量9個樟樹市審計局納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個,編制人數31人,其中:行政編制16人,機關工勤編1人,全額補助事業編制人數14人。實有人數60人,其中:在職人數小計30人,行政在職人數10人,機關工勤在職人數2人,全額補助事業編制在職人數14人,退休人員小計30人。

第二部分 樟樹市審計局2022年部門預算表

(詳見附表)

第三部分 樟樹市審計局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年度樟樹市審計局收入預算總額為355.63萬元,較上年減少7.39萬元,其中財政撥款355.63萬元,較上年財政撥款減少7.39萬元。

支出預算情況

2022年樟樹市審計局支出預算總額為355.63萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出355.63萬元,較上年預算安排減少7.39萬元,包括:工資福利支出278.05萬元,商品服務支出65.99萬元,對個人和家庭的補助支出11.6萬元;項目支出0萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出278.05萬元,較上年預算安排減少39.48萬元;商品和服務支出65.99萬元,較上年預算安排增加29.84萬元;對個人和家庭的補助11.6萬元,較上年預算安排增加2.26萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出266.96萬元,較上年預算安排增加5.9萬元;社會保障和就業支出33.03萬元,較上年預算安排減少21.52萬元;衛生健康支出33.75萬元,較上年預算安排增加10.97萬元;住房保障支出21.89萬元,較上年預算安排減少2.73萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年度樟樹市審計局收入預算總額為355.63萬元,較上年減少7.39萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出278.05萬元,較上年預算安排減少39.48萬元;商品和服務支出65.99萬元,較上年預算安排增加29.84萬元;對個人和家庭的補助11.6萬元,較上年預算安排增加2.26萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出266.96萬元,較上年預算安排增加5.9萬元;社會保障和就業支出33.03萬元,較上年預算安排減少21.52萬元;衛生健康支出33.75萬元,較上年預算安排增加10.97萬元;住房保障支出21.89萬元,較上年預算安排減少2.73萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 65.99 萬元,比2021年預算增加 29.84 萬元,增長 82.54 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 11 萬元,其中:政府采購貨物預算 11 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:

(九)重點項目情況說明

2022年本單位無項目支出

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年樟樹市審計局“三公”經費年初預算安排4.2萬元,其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,與上年持平。

公務接待費4.2萬元,比上年增加1.56萬元,主要原因是:單位公務接待費公用定額經費增加。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,與上年持平。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,與上年持平。

名詞解釋

一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項)支出:是指審計行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般公共服務(類)審計事務(款)審計業務(項)支出:是指審計行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開展審計業務的項目支出。

一般公共服務(類)審計事務(款)其他審計事務(項)支出:是指審計部門除上述項目以外其他用于審計管理事務方面的支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)支出:是指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出:是指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):是指反映除上述項目以外用于社會保障和就業方面的支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出:是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

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