第一部分部門概況
一、主要職能
主要職能是主管全市的審計(jì)工作,主要負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政教育,保障全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
第二部分 2016 年度部門決算表
收入支出決算總表
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| 公開01表 | |
| 編制單位: | 2016年度 |
| 金額單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1273 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1200 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 30 |
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| 三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| 四、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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| 五、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 |
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| 六、其他收入 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 73 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 |
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| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 |
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| 本年收入合計(jì) | 24 | 1273 | 本年支出合計(jì) | 51 | 1273 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | ||
附件:



