目 錄
第一部分 樟樹市工信局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市工信局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市工信局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市工信局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家工業和信息化發展戰略、法律法規和政策。
(二)協調解決新型工業化進程中的重大問題;協調推進戰略性新興產業發展,促進產業結構戰略性調整和轉型升級。
(三)監測分析工業、信息化運行態勢并發布相關信息,協調解決有關問題并提出政策建議;負責產業基地的扶持培育和評估申報,推進產業集群發展;負責船舶制造行業管理職能,指導協調現代物流工作。
(四)指導企業技術改造和創新,以先進適用技術改造提升傳統產業,組織推進企業創新體系建設和產學研相結合,指導協調企業技術創新公共服務平臺建設;組織實施有關科技重大專項,推進相關科研成果產業化。
(五)按規定對全市工業和信息化固定資產投資項目(主要指技術改造投資項目)進行備案;承擔省、宜春市工業和信息化審批、核準的投資項目審核、申報工作。
(六)負責工業和信息化固定資產投資項目節能評估、審查;負責新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的行業管理工作。
(七)負責中小微企業和全市工業領域非公有制經濟發展的綜合指導和協調,協調解決有關重大問題;負責國家及省級扶持中小企業發展專項資金項目的申報及組織實施,推進中小企業公共服務體系建設。
(八)推進企業融資服務體系建設,搭建投融資平臺,組織落實國家相關政策措施,提出政策建議;促進金融機構與企業建立合作機制,協調解決企業融資問題;配合有關部門加強企業誠信體系建設,指導工業園區信用示范區建設。
(九)促進工業設計發展;配合有關部門,推動工業、信息化領域電子商務應用與發展;指導推進科技服務、售后服務等工作。
(十)統籌推進全市信息化工作,組織制定相關政策并協調解決信息化建設中的重大問題;推進信息技術和互聯網的普及應用,推進信息化和工業化融合;推進信息消費發展;統籌推進電子政務。
(十一)開展工業和信息化的對外合作與交流。
(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市工信局共有預算單位1個,包括樟樹市工信局本級。
編制人數小計41人,其中:行政編制人數17人,全部補助事業編制人數24人。實有人數小計94人,其中:在職人數小計35人,行政在職人數16人,全部補助事業在職人數19人。,退休人數小計56人,遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市工信局2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 樟樹市工信局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年樟樹市工信局收入預算總額為1494.95萬元,較上年預算安排減少 792.46萬元,其中:財政撥款收入 1014.95萬元,較上年預算安排減少 80.32萬元;其他收入480萬元,較上年預算安排減少 74 萬元;國庫集中支付結轉 0萬元,較上年預算安排減少 638.14萬元。
(二)支出預算情況
2025年樟樹市工信局支出預算總額為1494.95萬元,較上年預算安排減少792.46萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出678.95萬元,較上年預算安排增加 64.18 萬元;其中:工資福利支出 479.28萬元,商品和服務支出 117.6 萬元,對個人和家庭的補助77.17 萬元,資本性支出 4.9萬元;。項目支出 816 萬元,較上年預算安排減少 856.64 萬元;其中:商品和服務支出 816萬元,
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 150 萬元,較上年預算安排減少50萬元;社會保障和就業支出119.37萬元,較上年預算安排減少53.17萬元;衛生健康支出31.08 萬元,較上年預算安排減少 1.22萬元;資源勘探工業信息等支出 1151.92 萬元,較上年預算安排減少 400.2 萬元;住房保障支出 42.58萬元,較上年預算安排減少 1.73 萬元;
按支出經濟分類劃分:工資福利支出 479.28萬元,較上年預算安排減少 19.63 萬元;商品和服務支出 117.6 萬元,較上年預算安排增加76.95萬元;對個人和家庭的補助 77.17萬元,較上年預算安排增加 3.76 萬元;資本性支出 4.9萬元,較上年預算安排增加 3.1 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年樟樹市工信局財政撥款支出預算總額1014.95 萬元,較上年預算安排減少 718.46 萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 150 萬元,社會保障和就業支出 119.37 萬元,衛生健康支出31.08 萬元,資源勘探工業信息等支出 671.92 萬元,住房保障支出 42.58 萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 678.95萬元,較上年預算安排增加 64.18萬元;其中:工資福利支出 479.28 萬元,商品和服務支出117.6萬元,對個人和家庭的補助 77.17 萬元,資本性支出 4.9 萬元。項目支出 336 萬元,較上年預算安排增加 782.64萬元;其中:商品和服務支出 336 萬元。
(四)政府性基金情況
2025年樟樹市工信局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
按支出項目類別劃分:
(五)國有資本經營情況
2025年樟樹市工信局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 117.6 萬元,比2025年(上年)預算增加 76.95萬元,增長(下降) 189.29 %,主要原因是 項目經費今年放入機關運行費中編制,導致增加。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 4.9萬元,其中: 政府采購貨物預算 4.9萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,部門共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車實有數 1 輛,為局屬事業單位用車。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)改制企業職工生活補助項目情況說明
根據文件,由市財政局安排預算解決工信局改制企業職工生活補助資金,預計2025年需要50萬元,由市財政撥款給市工信局,市工信局發放給各改制企業下崗職工,改制企業下崗職工達到法定退休年齡后停止發放,相關績效目標和指標詳見附件。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市工信局"三公"經費財政撥款安排 2.23萬元,其中:
因公出國費 0萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致 。
公務接待 1.23 萬元,比上年減少 0.21 萬元,主要原因是: 正常壓減 。
公務用車運行 1 萬元,與上年持平,主要原因是: 車輛數量無變化 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是:與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:反映本單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)住房公積金:反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(二)行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費
(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)改制企業職工生活補助:用于發放給破產改制企業下崗職工的相關補助。