2016年度工信委部門決算說明
一、部門概況
(一)主要職能
(1)擬定工業和信息化地方性規范性文件并組織實施,推進工業體制創新和管理創新,指導企業技術創新和技術改造,檢測分析工業運行態勢,建立服務工業企業的工作體系。
(2)承擔電力行業管理職能,負責能源行政執法和執法監督工作,擬定并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產的促進政策。
(3)統籌推進全市信息化工作,組織實施相關政策并協調信息化建設中的重大問題。
(4)指導全市中小企業和非公有制經濟的發展。
(二)部門決算(草案)單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
二、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計796.45萬元,其中上年結轉和結余 400.89 萬元,與上年持平;本年收入合計395.55 萬元,較上年下降12.9 %。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入395.55萬元。
三、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計395.55萬元。其中本年支出合計 499.6萬元,較上年下降12.9%,主要原因是:(1)退休人員11月和12月沒有發放退休費。(2)將財政撥入的企業獎勵基金不做經費支出,做往來處理。
本年支出的具體構成為:基本支出395.55萬元。
四、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為375.04萬元,決算數為395.55萬元,完成年初預算的105.46%,主要原因是:(1)在職人員增資,(2)增加一名招聘大學生。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為370.04萬元,決算數為395.55萬元,完成年初預算的105.46 %;按經濟分類科目分:工資福利支出 172.28 萬元,較上年下降1.18 %,主要原因是:綜治先進獎勵金兩個月沒有發放;商品和服務支出45.13萬元,較上年下降35.68 %,主要原因是:將財政撥入的企業獎勵資金沒有做收支,掛往來處理;對個人和家庭補助支出 178.14 萬元,較上年下降15.03 %,主要原因是:退休人員工資發放從11月開始已經轉到社保。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為 4.5 萬元,決算數為 4.42 萬元,完成預算的98.22%,決算數較上年下降1.33 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 %。主要原因是:沒有人員出國。
(二)公務接待費支出年初預算數為2.5萬元,決算數為 2.42萬元,完成預算的96.8 %,決算數較上年下降2.41 %。主要原因是:。
(三)公務用車運行維護費支出2萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為 2萬元,決算數為 2萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降0 %。主要原因是:汽車已經公改了。但是工信委上交兩輛汽車以后,過了兩月返回一輛汽車。
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